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2019年度中共仙游縣委宣傳部部門預算
2019-01-21 08:30:00??來源:  責任編輯:  

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門主要工作任務

第二部分 2019年度部門預算情況說明

一、預算收支總體情況

二、一般公共預算撥款支出情況

三、政府性基金預算撥款支出情況

四、財政撥款預算基本支出情況

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

六、預算績效目標情況

七、其他重要事項說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年度部門預算附表

4-1.2019年度收支預算總表

4-2.2019年度收入預算總表

4-3.2019年度支出預算總表

4-4.2019年度財政撥款收支預算總表

4-5.2019年度一般公共預算撥款支出預算表

4-6.2019年度政府性基金撥款支出預算表

4-7.2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

4-8.2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

4-9.2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

4-10.2019年度部門專項資金管理清單目錄

4-11.2019年度部門業務費績效目標表

4-12.2019年度專項資金績效目標表

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

中共仙游縣委宣傳部的主要職責是::

(一)貫徹落實黨的理論路線方針政策,制定全縣宣傳思想文化工作要點。

(二)負責規劃部署全局性宣傳思想文化工作任務,負責指導全縣理論學習研究宣傳工作。

(三)負責引導新聞輿論,指導協調新聞媒體工作。

(四)圍繞中心、服務大局,統籌社會宣傳,營造向上向善的良好氛圍。

(五)加強意識形態工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,中共仙游縣委宣傳部包括1個機關行政處(科)室及1個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中共仙游縣委宣傳部 

財政核拔

28

22

中共仙游縣委報道組 

財政核拔

6

6

 

三、部門主要工作任務

2019年,中共仙游縣委宣傳部主要任務是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,全面貫徹落實習近平總書記關于宣傳思想工作的重要思想,貫徹落實全國宣傳思想工作會議、全國宣傳部長會議精神,貫徹落實省委十屆六次、七次全會和全省宣傳思想工作會議、全省宣傳部長會議精神,市委七屆六次、七次全會和全市宣傳思想工作會議、全市宣傳部長會議精神,縣委十三屆七次、八次全會和全縣宣傳思想工作會議精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”,緊緊圍繞學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這個首要任務,緊緊圍繞慶祝新中國成立70周年這條主線,堅持穩中求進工作總基調,堅持守正創新,堅持高質量發展落實趕超,自覺承擔起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務,著力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態,著力加強輿論引導和輿論斗爭,著力培養擔當民族復興大任的時代新人,著力滿足人們精神文化生活新期待,著力提升中華文化、福建文化、莆田文化、仙游文化影響力,為建設“經濟強、百姓富、生態美、文化興”的新時代美麗新仙游提供堅強思想保證和強大精神力量。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

一、持續興起習近平新時代中國特色社會主義思想“大學習”熱潮,推動黨的創新理論“飛入尋常百姓家”。

二、精心組織慶祝新中國成立70周年宣傳教育,唱響禮贊新中國、奮進新時代的昂揚旋。

三、全面落實意識形態工作責任制,牢牢掌握黨對意識形態工作的領導權四、提高新聞輿論傳播力引導力影響力公信力,持續鞏固壯大主流思想輿。

四、培養擔當民族復興大任的時代新人,持續推進社會主義核心價值觀建。

五、加強文化強縣建設,推動社會主義文化繁榮發。

六、加強宣傳思想戰線黨的建設和隊伍建設,為宣傳思想工作提供堅強保。

 

第二部分 2019年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,中共仙游縣委宣傳部收入預算為1337.85萬元,比上年增加469.52萬元,主要原因是適應改革的需要,增加了融媒體中心建設和百姓監督欄目經費。其中:一般公共預算撥款1337.85萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算1337.85萬元,比上年增加469.52萬元,其中:人員支出362.29萬元,對個人和家庭補助支出1.63萬元,公用支出46.13萬元,項目支出927.8萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出1337.85萬元,比上年增加469.52萬元,主要原因是適應改革的需要,增加了融媒體中心建設和百姓監督欄目2個項目,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

((一)2013301行政運行(宣傳事務)309.92萬元。主要用于行政人員基本工資、津補貼、公用經費和獎金等支出。

(二)2013350事業運行(宣傳事務)18.15萬元。主要用于事業人員工資支出。

(三)2080505 機關事業單位基本養老保險繳費38萬元。主要用于職工養老保險費支出。

(四)2101101行政單位醫療11.4萬元。主要用于職工醫保繳費支出。

(五)2210201住房公積金32.58萬元。主要用于職工公積金單位部分繳費支出。

(六)2013399其他宣傳事務支出582.8萬元。主要用于融媒體中心建設、黨辦經費、“三下鄉”活動經費、記者采風經費、湄洲日報專刊經費、對外宣傳經費、文化文聯文改經費、網絡輿情監控系統租金、中央省級媒體通聯費、黨政客戶端運行經費、中心組理論學習經費、社會科學普及經費、通聯經費、十九大宣傳經費等支出。

(七)2079999其他文化體育與傳媒5萬元。主要用于文化宣傳活動與文化宣傳陣地建設的支出。

(八)2070199其他文化和旅游支出340萬元。主要用于對仙游今報和廣播電視臺的補助支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出410.05萬元,其中:

(一)人員經費363.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費46.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費2019年預算安排0萬元。與上年持平。 (二)公務接待費2019年預算安排6.1萬元。主要用于公務用餐等方面的接待活動。與上年相比支出增長48 %,主要原因是18年下屬單位沒有預算在內。

(三)公務用車購置及運行費2019年預算安排0萬元,其中:公車運行費0萬元,公車購置費0萬元。與上年持平。

六、績效目標設置情況

2019年中共仙游縣委宣傳部共設置8個項目績效目標,分別是宣傳部門基本業務費、報道組部門基本業務費、融媒體中心建設、百姓監督欄目、湄洲日報仙游觀察專版、新聞宣傳戰略合作經費、“三下鄉”經費、仙游今報補助,共涉及財政撥款資金927.8萬元。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年中共仙游縣委宣傳部部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出46.13萬元,比2018年增加3.49萬元,主要原因是增加了3個職工,經費相應的增加了。

(二)政府采購情況

2019年中共仙游縣委宣傳部部門政府采購預算總額36.4萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,2019部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工方福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 2019年度部門預算附表

 

4-1.2019年度收支預算總表

4-2.2019年度收入預算總表

4-3.2019年度支出預算總表

4-4.2019年度財政撥款收支預算總表

4-5.2019年度一般公共預算撥款支出預算表

4-6.2019年度政府性基金撥款支出預算表

4-7.2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

4-8.2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

4-9.2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

4-10.2019年度部門專項資金管理清單目錄

4-11.2019年度部門業務費績效目標表

4-12.2019年度專項資金績效目標表

 

2019年度部門預算附表下載:

宣傳部.xls

 

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